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188宝金博页面版: 某企业差旅费报销管理制度范本

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内容提示: 某企业差旅费报销管理制度范本 2009-9-14 13:35 【大 中 小】 【打印】 【我要纠错】 为有效控制和压缩差旅费用的支出, 提高各类业务人员的办事效率, 特制定本制度。 一、 办理程序 1、 出差人员必须事先填写“出差申请单”, 注明出差地点、 事由、 天数、 所需资金, 经部门负责人签署意见、 分管领导批准后方可出差。 2、 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”, 填写“用款申请单”, 列明用款计划, 由部门负责人签字担:, 经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。 3、 出差人员回公司后, 应形成出差完成情况书面报告, 并向分管领导汇报, ...

文档格式:DOC | 页数:3 | 浏览次数:5 | 上传日期:2012-08-25 20:48:11 | 文档星级:
某企业差旅费报销管理制度范本 2009-9-14 13:35 【大 中 小】 【打印】 【我要纠错】 为有效控制和压缩差旅费用的支出, 提高各类业务人员的办事效率, 特制定本制度。 一、 办理程序 1、 出差人员必须事先填写“出差申请单”, 注明出差地点、 事由、 天数、 所需资金, 经部门负责人签署意见、 分管领导批准后方可出差。 2、 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”, 填写“用款申请单”, 列明用款计划, 由部门负责人签字担:, 经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。 3、 出差人员回公司后, 应形成出差完成情况书面报告, 并向分管领导汇报, 由分管领导考核结果, 签署考核意见。 4、 审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据, 按费用包干标准规定, 经审核后方可报销差旅费。 5、 凡与原出差申请单规定的地点、 天数、 人数、 交通工具不符的差旅费不予报销, 因特殊原因或情况变化需改变路线、 天数、 人数、交通工具的, 需经分管领导签署意见后方可报销。 6、 出差回公司应在一星期内报账, 超过一星期报销差费, 每一天按 30 元罚款, 若迟报时间超过一个月以上, 每一张单据按每月 30元累积加罚(发票日期) , 并追究其部门担保人责任。 7、 出差时借款, 本着“前账不清、 后账不借”的原则, 延误工作责任自负, 特殊情况由总经理特批, 对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的, 追究财务经办人及负责人的责任。 二、 费用标准 总体原则: 对出差人员的补助费、 住宿费和市内交通费实行“包干使用, 节约归己, 超支不补”。 (1) 住宿标准(金额单位: 元。 下同) : 地区/人员特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销(含副总经理, 下同) 经 理 180 130 120 100 80 其余人员150 110 100 80 60 (2) 伙食补助费: 地区/人员特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销 经 理 60 40 40 40 40 其余人员60 40 40 40 40

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