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188宝金博页面版: 188宝金博页面版论文摘要

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内容提示: 摘 要 企业内部会计制度是企业管理制度的重要组成部分, 是具体指导一个企业会计工作的规则、 方法和程序的规范性文件。 内部控制制度是为了保障企业日常运作遵循产权利益归属而确立的一套规则, 是企业降低交易费用的重要手段, 是企业全面管理的策略。 这也是成立了 48 年的广西壮族自治区水电工程局(以下简称广西水电工程局) 多年来想要结决的问题。 该企业一直以来都以企业会计准则和行业的统一会计制度、 企业财务通则以及上级下发的各种文件作为企业内部会计制度, 致使企业日常会计核算工作随意性过强, 直接影响到会计信息的质量。因此, 建立科学、 ...

文档格式:DOC | 页数:3 | 浏览次数:24 | 上传日期:2015-04-15 22:14:28 | 文档星级:
摘 要 企业内部会计制度是企业管理制度的重要组成部分, 是具体指导一个企业会计工作的规则、 方法和程序的规范性文件。 内部控制制度是为了保障企业日常运作遵循产权利益归属而确立的一套规则, 是企业降低交易费用的重要手段, 是企业全面管理的策略。 这也是成立了 48 年的广西壮族自治区水电工程局(以下简称广西水电工程局) 多年来想要结决的问题。 该企业一直以来都以企业会计准则和行业的统一会计制度、 企业财务通则以及上级下发的各种文件作为企业内部会计制度, 致使企业日常会计核算工作随意性过强, 直接影响到会计信息的质量。因此, 建立科学、 合理、 适用的企业内部会计制度是会计理论和实务必须解决的一大问题。 本文主要对广西水电工程局现行的会计制度进行分析, 结合企业的实际情况, 提出一整套加强企业会计制度内部控制的方案——通过强化内部控制制度来确保会计信息真实, 也从一个侧面说明了内部控制对会计信息真实性的制度保障作用, 运用现代管理会计技术能够促进企业经济增长的转变和经济效益的提高。 这也是探讨会计制度的内部控制真正的价值所在。 关键词:内部控制; 会计制度; 内部会计控制; 探讨  

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