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188宝金博页面版: 集团内部往来账款管理规定

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内容提示: 集团内部往来账款管理规定 签发: 1.总则 1.1 为保证公司债权安全、债务明晰、资金正常周转,提高资金使用效率,特制定本规定。 1.2 往来帐指公司在生产经营过程中发生的应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款等。 1.3 集团财务负责集团各公司往来账款的统筹管理。各公司财务部门负责本公司往来账款的管理。 2.应收账款的管理 2.1 应收账款指公司拥有的因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。 2.2 ...

文档格式:DOCX | 页数:5 | 浏览次数:1000 | 上传日期:2017-07-28 10:31:40 | 文档星级:
集团内部往来账款管理规定 签发: 1.总则 1.1 为保证公司债权安全、债务明晰、资金正常周转,提高资金使用效率,特制定本规定。 1.2 往来帐指公司在生产经营过程中发生的应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款等。 1.3 集团财务负责集团各公司往来账款的统筹管理。各公司财务部门负责本公司往来账款的管理。 2.应收账款的管理 2.1 应收账款指公司拥有的因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。 2.2 所有销售、提供劳务业务原则上必须签订销售或劳务合同,合同复印件必须送交财务部门备案。 2.3 销售部门的发货手续,必须经财务部门审核签字,否则不得对外发货。具体按集团法制办制定的销售合同风险防控办法的要求办理。 2.4 财务部门将客户设置二三级科目进行明细核算,做到记账清楚、余额准确、账表相符,每月终了列出债权清单,并对逾期货款进行逐户详细分析,并及时提供给有关部门。 2.5 针对逾期账款客户,财务部门应立即停止发货,并督促销售部门与客户沟通制定还款方案。****所属公司逾期一周内公司总经理批

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