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188宝金博页面版: ISO2015 内审检查表(销售部)

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内容提示: 序号 审核要素 抽样计划 实际记录 符合不符合不合格报告编号14.1理解组织及其环境1、与宗旨和战略方向有关,并影响质量管理体系预期结果的能力的内外部因素是否有进行识别?2、这些内外部因素是否得到监视和评审?24.2理解相关方的需求和期望1、是否确定与质量体系有关的相关方及相关放的要求?2、组织是否对相关方的信息及相关要求进行评审?查《相关方的需求和期望清单》34.4质量管理体系及其过程1.是否对质量管理体系所需的过程进行识别?并确定这些过程所需的输入和期望的输出?2.是否确定了这些过程之间的相互关系?3.对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方...

文档格式:XLSX | 页数:4 | 浏览次数:1000 | 上传日期:2018-03-27 15:17:36 | 文档星级:
序号 审核要素 抽样计划 实际记录 符合不符合不合格报告编号14.1理解组织及其环境1、与宗旨和战略方向有关,并影响质量管理体系预期结果的能力的内外部因素是否有进行识别?2、这些内外部因素是否得到监视和评审?24.2理解相关方的需求和期望1、是否确定与质量体系有关的相关方及相关放的要求?2、组织是否对相关方的信息及相关要求进行评审?查《相关方的需求和期望清单》34.4质量管理体系及其过程1.是否对质量管理体系所需的过程进行识别?并确定这些过程所需的输入和期望的输出?2.是否确定了这些过程之间的相互关系?3.对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方法以及目标、指标以确保这些过程能有效的运行?4.这些过程的职责和权限是否得到了分派?5.是否有对这些过程以及实施所需的变更进行评价和,以确保实现这些过程的预期结果?6.文件、记录等形成文件信息是否能满足过程需求?手册和程序文件中要求的支持性文件是否齐全?是否有文件、记录等形成文件信息的清单?45.3组织的岗位、职责和权限1.销售部的工作职责和管理权限?有无文件规定?是否实施?56.1应对风险和机遇的措施1、是否识别和控制本部门对质量管理相关的风险和机遇的风险?2、风险应对措施有无实施和评价其有效性?66.2 质量目标及其实现的策划1、是否知道公司的质量目标?2、是否建立本部门的质量目标?3、质量目标是否是可测量的,并与质量方针保持一致?4、质量目标的实现状况如何?7 7.3意识1、部门员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标?2、部门员工是否了解各自工岗发生问题对质量和要求可能产生的负面影响,以及如何减少这些影响的方法?内部审核检查表 审核部门:销售部 部门代表: 审核地点: 审核日期: No. 内审员: 日 期: 审核组长: 受审核部门确认:日 期: 日 期: REV.1

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