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188宝金博页面版: FRI02P15 出差管理平台

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内容提示: 青岛福日集团体系文件 编号 FRI02P15 名称 出差管理平台 版本 A/3 第 1 页共 6 页 编制 陈鹏麟 更改 审核 苗成 批准 曾显波 生效期 2014.11.22 1 目的 规范出差流程,统一出差人员开支标准,满足出差人员的食、宿、交通等正常需要,确保工作的正常进行。 2 适用范围 适用于集团本部、各事业部及下属各公司。 3 职责分工 3.1 出差审批权限 3.1.1 出差人员根据工作需要填报《出差申请表》(附件 1)审批,出差审批权限为出差人直接领导及其上一级主管领导两级审批。 3.1.2 集团本部各部门总经理、各公司总经理(包括主持工作的副总经理)出差必须经集团分管副总裁...

文档格式:DOC | 页数:9 | 浏览次数:50 | 上传日期:2016-08-21 07:12:40 | 文档星级:
青岛福日集团体系文件 编号 FRI02P15 名称 出差管理平台 版本 A/3 第 1 页共 6 页 编制 陈鹏麟 更改 审核 苗成 批准 曾显波 生效期 2014.11.22 1 目的 规范出差流程,统一出差人员开支标准,满足出差人员的食、宿、交通等正常需要,确保工作的正常进行。 2 适用范围 适用于集团本部、各事业部及下属各公司。 3 职责分工 3.1 出差审批权限 3.1.1 出差人员根据工作需要填报《出差申请表》(附件 1)审批,出差审批权限为出差人直接领导及其上一级主管领导两级审批。 3.1.2 集团本部各部门总经理、各公司总经理(包括主持工作的副总经理)出差必须经集团分管副总裁审批,出差前短信(组建188宝金博页面版群)报备方式向总裁汇报出差目的,沟通是否有交办事宜。 3.1.3 集团下属各公司部门经理(包括主持工作的副经理、主管)必须经过公司总经理及集团分管部门总经理审批。 3.1.4 经批准的《出差申请表》报集团人力资源部或各公司人力行政部备案,以便统计当月出勤。 3.2 财务部职责,根据《出差申请表》及集团相关报销规定办理报销手续。 4 流程说明 4.1 出差办理程序 4.1.1 出差人员需认真填写《出差申请表》,按出差批准权限审批,审批要在出差前完成,原则不允许事后补签。 4.1.2 出差人根据需要,凭经批准的《出差申请表》并填写《借款单》向财务部门暂借相应数额的差旅费。 4.1.3 集团部门经理、各公司经理及以上人员,出差原则不予暂借差旅费,由集团或各公司财务部协助办理信用卡备用。

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