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188宝金博页面版: 局属各单位查找腐败风险点登记情况反馈表

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内容提示: 局属各单位腐败风险点及防控措施台帐 序号 风险等级 腐败风险点主要表现形式 腐败风险的防控措施 备注 1 办公室 ( 二级) 1、 在办文及公章管理中 公文传递不及时、 审核不严, 公章管理不严格、 错盖公章; 2、 在物资管理中 不按政府采购规定办事, 收受购物定点单位的好处; 3、 在车辆管理中 不按规定加油、 修理, 收受定点修理单位好处; 4、 在窗口 办文中对不予受理的报件没有履行告知义务, 利用初审权或审批权收受申请人好处。 1、 在资金管理中 审查不到位, 未按收支计划及局长办公会研究意见超预算支出 ; 2、 在收费管理中 应缴收入未及时上...

文档格式:DOC | 页数:9 | 浏览次数:14 | 上传日期:2015-12-31 23:27:25 | 文档星级:
局属各单位腐败风险点及防控措施台帐 序号 风险等级 腐败风险点主要表现形式 腐败风险的防控措施 备注 1 办公室 ( 二级) 1、 在办文及公章管理中 公文传递不及时、 审核不严, 公章管理不严格、 错盖公章; 2、 在物资管理中 不按政府采购规定办事, 收受购物定点单位的好处; 3、 在车辆管理中 不按规定加油、 修理, 收受定点修理单位好处; 4、 在窗口 办文中对不予受理的报件没有履行告知义务, 利用初审权或审批权收受申请人好处。 1、 在资金管理中 审查不到位, 未按收支计划及局长办公会研究意见超预算支出 ; 2、 在收费管理中 应缴收入未及时上缴, 违反“收支两条线” 规定挪用资金或私设“小金库”; 3、 在票据管理中开出发票未及时收回、 保管不善致使票据遗失或私开收费收据贪污挪用; 4、 在资产管理中 登记不到位, 账实不符、 家底不清导致单位资产流失; 5、 在内部审计和专项资金审计中工作疏忽、 发现问题不及时上报, 导致违法违规行为不能及时发现和制止。 1、 严格执行公章管理有关规定, 对错盖公章的制定问责制度; 2、 严格执行大宗物资采购政府采购制度, 并由财务科、 监察审计科共同监督; 3、 严格执行车辆及接待费内部管理制度, 做到每月 一公布, 发现问题及时采取制约措施; 4、 严格执行窗口 办文一次性告知及限制转办、办结制度, 并制定和实行问责制。 2 财务科 ( 二级) 1、 严格执行收支预算, 定期审计, 对超预算支出 的按照局财务制度进行处理; 2、 对私设小金库、 挪用资金的严格按照有关规定处理; 3、 对票据保管不善的严格按照财务管理制度处理, 对白 条收费、 私开收据收费的视为贪污严肃查处; 4、 对资产登记不到位造成资产流失的依照财务管理制度进行处理; 3 法规科 ( 二级) 1、 不规范自 由裁量权, 执法不公导致腐败发生; 2、 因商业贿赂行为发生, 对委托中 介业务摇号确认时不按程序办事; 3、 审查规范性文件不认真、 不按程序造成渎职; 4、 承办行政复议、 行政处罚 、 行政诉讼案件工作不到位导致败诉, 造成失职。 1、 对未结合我市实际制定规范自 由裁量权规定的,按行政不作为问责; 2、 对在委托中介业务办理中收受贿赂的, 依照有关规定严肃查处; 3、 对在审查规范性文件、 承办行政复议、 行政处罚 、行政诉讼案件失职渎职的, 严格落实办案问责制度。

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