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188宝金博页面版: 采购管理制度

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内容提示: 采购管理制度采购管理制度 标准采购作业程序 采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件, 由采购经办人员先核对请购内容,查阅"厂商资料", "采购记录"及其他有关资料后, 开始办理询价, 于报价后, 整理报价资料, 拟订议价方式及各种有利条件, 进行议价, 办妥后, 依核决权限, 呈核订购. 详细作业程序及要点如: □ 采购作业程序及要点 标准采购作业细则 □ 请 购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下: (一) 常备材料:生产管理部门 (二) 预备材料:物料管理部门 (三) 非常备材料: 1. 订货生产用料: 生产管理部门 2. ...

文档格式:TXT | 页数:8 | 浏览次数:24 | 上传日期:2015-04-02 01:10:23 | 文档星级:
采购管理制度采购管理制度 标准采购作业程序 采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件, 由采购经办人员先核对请购内容,查阅"厂商资料", "采购记录"及其他有关资料后, 开始办理询价, 于报价后, 整理报价资料, 拟订议价方式及各种有利条件, 进行议价, 办妥后, 依核决权限, 呈核订购. 详细作业程序及要点如: □ 采购作业程序及要点 标准采购作业细则 □ 请 购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下: (一) 常备材料:生产管理部门 (二) 预备材料:物料管理部门 (三) 非常备材料: 1. 订货生产用料: 生产管理部门 2. 其他用料: 使用部门或物料管理部门 第二条 请购单的开立, 递送 (一) 请购经办人员应依存量管理基准, 用料预算, 参酌库存情况开立请购单, 并注明材料的品名, 规格, 数量, 需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订) , "请购单(内购) (外购) "附"请购案件寄送清单"送采购部门. (二) 需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料, 请购部门应以请购单附表, 一单多品方式, 提出请购. (三) 紧急请购时, 由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因, 并加盖"紧急采购"章, 以急件卷宗递送. (四) 材料检验须待试车方能实施者, 请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限". (五) 庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况, 并考虑库存情况, 填制"请购单"提出请购. 第三条 免开请购单部分 (一) 下列总务性物品免开请购单, 并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理, 但其核决权限另订, 其列举如下: 1. 贺奠用物品:花圈, 花篮, 礼物等. 2. 招待用品: 饮料, 香烟等. 3. 书报(含技术性书籍及定期刊物) , 名片, 文具等. 4. 打字, 刻印, 报表等. (二) 零星采购及小额零星采购材料项目. 第四条 请购核决权限 (壹) 内购: 1. 原物料: (1) 请购金额预估在 1 万元以上者, 由科长核决. (2) 请购金额预估在 1 万元至 5 万元者, 由经理核决. (3) 请购金额预估在 5 万元以上者, 由总经理核决. 2. 财产支出:

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