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188宝金博页面版: 差旅费用报销制度1720121693

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内容提示: 差旅费报销管理制度: 为了 加强差旅费开支的管理, 规范报销标准, 根据财务管理制度结合目前的实际情况, 特制定本制度。 1、 出差人员需由公司主管部门经理开具《派差单》 签批后方可出差。《派差单》 要注明出差事由, 大约出差天数, 凭《派差单》 到财务部办理借款手续。 2、 出差人员回公司后须及时报帐。 每次出差当月报销, 严禁累计报帐, 对无故长期未报差旅费及相关费用公司有权拒绝报销。 3、 差旅费的报销程序: 先由出差人员按出差的起止时间和指定路线粘贴车、船票, 然后由公司审核人员以《派差单》、 车船票、 住宿票为依据, 按出差天数和规定标准...

文档格式:DOC | 页数:3 | 浏览次数:20 | 上传日期:2012-07-27 01:09:58 | 文档星级:
差旅费报销管理制度: 为了 加强差旅费开支的管理, 规范报销标准, 根据财务管理制度结合目前的实际情况, 特制定本制度。 1、 出差人员需由公司主管部门经理开具《派差单》 签批后方可出差。《派差单》 要注明出差事由, 大约出差天数, 凭《派差单》 到财务部办理借款手续。 2、 出差人员回公司后须及时报帐。 每次出差当月报销, 严禁累计报帐, 对无故长期未报差旅费及相关费用公司有权拒绝报销。 3、 差旅费的报销程序: 先由出差人员按出差的起止时间和指定路线粘贴车、船票, 然后由公司审核人员以《派差单》、 车船票、 住宿票为依据, 按出差天数和规定标准填报相关补助, 并逐人建立台帐进行登记。 出差报销单经主管经理审批、总经理签字后, 交财务报帐, 剩余资金应如实全部返还财务, 做到借支两清。 4 、 住宿费、 市内交通费、 伙食补助费三项报销标准: 实行限额包干, 超支不补(各项标准见以下附表) 。 出差人员须以“派差单” 和有效车票及出差期间的住宿票为依据, 由公司审核人员, 核实出差天数, 填报相关的补助费用, 出差人员的住宿费只能作为审核住勤天数的依据, 不报销住宿费, 没有住宿凭据或出差住宿由接待单位免费接待或住亲友家或无住宿凭证的, 按标准的 50%补助。 其它证明按标准的 90%补助。 序号 项 别 住 宿 费 (元) 伙食补助 (元) 交 通 费 (元) 合 计 1 董事长 据实报销 2 总经理、 副总 100 30 20 150 3 部门经理、 主管 80 30 20 130 4 小车司机 60 20 80 5 其它人员 60 20 10 90 6 安装人员 60 20 10 90 7 业 务 员 按销售管理制度执行

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