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188宝金博页面版: 2025年会计师事务所审计助理招录模拟试题与解析.docx

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内容提示: 5 2025 年会计师事务所审计助理招录模拟试题与解析 一、审计理论基础 1. 审计目标与范围 题目:简述注册会计师执行财务报表审计的目标,并说明审计范围的主要影响因素。 解析:注册会计师执行财务报表审计的核心目标是提供合理保证,即对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见。这个目标包含两个层面:一是确认财务报表整体是否公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量;二是识别并报告可能存在的重大错报风险。 审计范围受多种因素影响。行业特性是重要考量,例如金融行业的审计范围必然涵盖风险较高的领域如交易确认和合规性。公司规模直接...

文档格式:DOCX | 页数:7 | 浏览次数:19 | 上传日期:2025-09-18 13:16:15 | 文档星级:
5 2025 年会计师事务所审计助理招录模拟试题与解析 一、审计理论基础 1. 审计目标与范围 题目:简述注册会计师执行财务报表审计的目标,并说明审计范围的主要影响因素。 解析:注册会计师执行财务报表审计的核心目标是提供合理保证,即对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见。这个目标包含两个层面:一是确认财务报表整体是否公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量;二是识别并报告可能存在的重大错报风险。 审计范围受多种因素影响。行业特性是重要考量,例如金融行业的审计范围必然涵盖风险较高的领域如交易确认和合规性。公司规模直接影响审计工作的广度,大型企业因其复杂性需要更全面的审计程序。内部控制质量则决定了审计程序的性质、时间和范围,有效的内控可减少实质性程序,内控缺陷则需扩大审计范围。监管要求如萨班斯法案对特定领域(如收入确认)的审计范围有强制性规定。 2. 审计风险模型 题目:解释审计风险模型中各要素的关系,并说明注册会计师如何通过评估控制风险来调整审计程序。 解析:审计风险模型为:审计风险=固有风险×控制风险×检查风险。固有风险反映业务环境固有复杂性带来的风险,控制风险是内控

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