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188宝金博页面版: 费用报销管理规定

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内容提示: 费用报销管理规定 为了进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司规范化管理要求,特制定公司费用报销管理规定。 乘车费及汽油费报销规定 1.员工因外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。 2.员工因工作需要加班超过晚上 22:00,经本部门经理确认可以报销其乘坐的出租车费, 员工双休日加班的交通费用报销问题由本部门经理根据实际情况决定。 3.拥有自备车的员工由于加班超过晚上 22:00 或工作需要使用自备车辆的由本部门经理酌情根据加班次数及使用里程准予报销一定金...

文档格式:PDF | 页数:2 | 浏览次数:587 | 上传日期:2012-02-09 16:49:19 | 文档星级:
费用报销管理规定 为了进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司规范化管理要求,特制定公司费用报销管理规定。 乘车费及汽油费报销规定 1.员工因外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。 2.员工因工作需要加班超过晚上 22:00,经本部门经理确认可以报销其乘坐的出租车费, 员工双休日加班的交通费用报销问题由本部门经理根据实际情况决定。 3.拥有自备车的员工由于加班超过晚上 22:00 或工作需要使用自备车辆的由本部门经理酌情根据加班次数及使用里程准予报销一定金额,原则上每月加班(含双休日加班)报销汽油费不超过 100 元。 业务招待费及工作餐费报销规定 1.业务招待(交际应酬)费报销单据必须有税务部门的正式发票,先由经办人签名,注明用途,经本部门经理签字认可,报总经理审核批准后方能付款报销。 2.员工因工作需要不能回公司就餐的,经部门经理认可可凭发票每人每餐报销10 元。 3.员工因工作需要加班超过晚上 19:30 或双休日加班的,经部门经理认可可凭发票每餐报销 10 元。 通信费报销规定 由于工作需要发生的通信费用由各部门经理酌情考虑报销额度,原则上每人/月不超过 100 元。 差旅费报销规定 1.出差员工差旅费报销程序 借款外出员工回公司后, 除外埠出差人员一星期内应按规定到行政财务部报销外,其余外出人员应在即时报销。报销后结欠部份金额或一星期内不办理报销手续的员工欠款,行政财务部有权在当月工资内扣回。 2.差旅费报销单填写规则 ①每张发票出差人员均在右上角签名。 ②无起止地的出租车票,应顺序编号,粘贴整齐,统一签字,并在说明表中按编号填写事项及起止地。 ③在报销表中注明附件张数。 ④按汇总后的大小写金额填全。 ⑤后附说明书填写每张发票的具体情况。 ⑥本部门经理审核后交行政财务部审核报销。

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