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188宝金博页面版: 2010年国际注册内部审计师考试综合训练题及答案汇总
内容提示: 2010 年国际注册内部审计师考试综合训练题及答案汇总 1.内部审计师观察到应收账款人员能够接触实物并控制现金收入审计师以前与该职员一起工作过并对之高度信任。因此审计师在工作底稿中注明应收账款内部控制充分。 该审计师遵守了实务标准吗 A.是的已经给与了合理关注 B.没有没有注明违规 C.没有没有提醒注意可能导致违规的情况 D.是的已经对工作底稿进行了注释 2.抽样过程出现以下那种变动将导致置信区间缩短? A.置信度从 95提高到 99 B.置信度从 95降低为 90 C.可接受错误风险水平降低...
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