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188宝金博页面版: 2021年注册会计师考试--内部控制审计_create
内容提示: 注册会计师 - 综合阶段- - 职业能力综合测试(一) 第 1 页 第 第 1 01 讲 内部控制审计 【考情分析】本章内容属于注册会计师实务中的重要业务,而且常常与财务报表审计一并进行,因此具有一定的可考性,建议按照课程中的讲解进行掌握。 一、企业内部控制审计的定义和范围 企业内部控制审计,是指会计师事务所接受委托,对 特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。 (一)企业内部控制审计针对特定基准日 注册会计师基于基准日(如年末 12 月 31 曰)内部控制...
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